一、2024年财政预算调整方案 为做好2024年我乡财政预算收支平衡工作,根据新《预算法》的相关规定,需对上张乡第十七届人民代表大会第五次会议通过的2024年财政预算草案作相应调整。 2024年全乡财政总支出预算为1937.58万元,调整为3637.95万元,调增1700.37万元。 二、2024年财政预算执行情况 2024年,我乡财政工作在县委县政府的关怀和支持下,在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足新发展思路,贯彻新发展理念,紧扣“拼经济、闯改革、保民生、敢作为”的总体要求,紧紧围绕全年总体目标任务,充分发挥财政职能,坚持“开源增收、稳中求进”工作总基调,加强财政科学化、精细化管理,着力保障和改善民生,优化财政支出结构,增强财政专项资金分配的透明度,有力保障了全乡经济社会各项事业的平稳健康发展。 1、财政收入情况。 2024年,全乡实现财政总收入3714.07万元(包括上年结余),具体是: 一般公共预算财政拨款1798.75万元; 政府性基金预算财政拨款1213.06万元; 专用基金收入550万元; 上年结余152.26万元。 2、财政支出情况。 2024年,全乡财政总支出3637.95万元,具体是: 一般公共服务支出1418.91万元; 文化旅游体育与传媒支出229.28万元; 社会保障和就业支出83.82万元; 卫生健康支出59.82万元; 城乡社区支出211.61万元; 农林水支出538.56万元; 交通运输支出25.25万元; 自然资源海洋气象等支出2.6万元; 住房保障支出63.76万元; 灾害防治及应急管理支出1.3万元; 其他支出1003万元。 各位代表,虽然2024年我乡财政工作目标基本完成,乡财政预算执行情况总体平稳,但我们也应清醒地认识到,我乡所面临的财税工作还十分地严峻:一是财政增收基础薄弱,产业基础不牢,税源结构单一,财政收入增长后劲明显不足。二是收支平衡难度越来越大。财政收入增长有限与刚性支出增长较快的矛盾十分突出。三是预算法治意识和绩效意识仍需强化,预算执行约束力度和预算管理还需要加强。解决这些问题,需稳控经济转型期财政收支平衡,提升预算编制科学性,加强预算执行约束力,优化财政支出结构,保障民生和重点支出需求。 三、2025年财政预算草案 2025年财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:坚持稳中求进总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,认真落实高质量发展要求,按照积极可靠、稳定增长;统筹兼顾,确保重点;量入为出,收支平衡的原则;严肃财政法规纪律,严行勤俭节约,从严编制预算,扎实做好“六稳”“六保”工作,落实政府过紧日子的要求,进一步优化支出结构,加强政府债务管理,强化预算约束和绩效管理,以经济发展和环境提升为抓手,不断推进项目建设和各项事业发展,保障民生实事项目,努力开创上张高质量发展新局面, 根据上述指导思想及我乡经济发展状况,2025年初步安排预算基本支出为1824.61万元,其中: 一般公共服务支出1133.14万元; 社会保障就业支出85.97万元; 卫生健康支出58.5万元; 城乡社区支出200万元; 农林水支出272.4万元; 住房保障支出59.6万元; 灾害防治及应急管理支出15万元。 四、2025年财政工作的主要任务 为实现2025年财政工作目标,我们将重点抓好以下三方面工作: 一是统筹兼顾,积极培植新财源。强化资源统筹,依法组织财政收入,加大力度盘活存量资金资源资产,加强财政资源的统筹能力。要积极争取上级各类政策性资金,围绕重点支持领域,紧扣政策方向,谋划储备好一批优质项目。要加强对外联络,加强招商引资力度,吸引外商和外出务工人员回乡投资创业,着力培植新税源。 二是突出重点支出,增强财政保障。坚持“增收节支”原则,继续贯彻落实厉行节约各项规定,压减一般性项目支出,努力降低行政运行成本。以绩效为导向,强化预算执行,推进预算管理节支增效。努力做好保运转、保民生、促发展,着力保障与群众生活质量密切相关的各项工作,积极践行以人民为中心的发展思想,优化财政支出结构,支持乡村振兴,加大对社会保障、医疗卫生、生态保护等民生补助。 三是强化监督,提升资金管理绩效。进一步加大财政监督力度,强化和完善内部监督制约机制。严守财经纪律红线,严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等相关法律法规。利用信息化手段全面加强财政监督,切实提高资金绩效评价质量。强化预算约束和执行监控、分析,加强预算绩效管理,提高资金使用效益。加大预算公开力度,提高预算透明度,主动接受各方面监督。 上张2025年财政预算草案的报告.doc 上张乡2025年财政预算编制报表.xls
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上张乡
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