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索 引 号 1133102473603609X2/2024-130667 公开方式 主动公开
成文日期 2024-09-09 发布机构 市生态环境局仙居分局
组配分类 审计整改
规范性文件登记号

2023年台州市生态环境局仙居分局内部审计整改情况


发布日期:2024-09-09 访问次数:

为进一步规范局本级财务管理工作,充分发挥内部审计的整体功能,近日,市生态环境局仙居分局内审组对局机关开展2023年度内审工作。

本次内审的内容主要是对财务制度的落实执行、财务原始凭证的完整性、经济活动的真实性、会计核算及记账凭证填制的准确性等情况进行检查。检查过程中发现,局机关财务管理进一步规范,各项财务制度执行较好,但也存在个别凭证附件不完整、不齐全,个别报销手续不规范的情况。针对存在的问题,提出了针对性意见和建议,并及时开展相关整改工作。

财务内审是促进生态环境系统财务规范化发展一项行之有效的措施,是单位管理中的关键环节。下一步,市生态环境局仙居分局将持续把年度财务内审作为常态化监管手段,防范财务风险,规范财政资金使用,提升整体财务管理水平。

 


台州市生态环境局仙居分局    

2024年8月28日              



信息来源: 市生态环境局仙居分局

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