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仙居县审计局内设机构-财政金融企业审计科

发布日期: 2023-11-17 09:08 访问次数:

内设机构(科、处室)名称: 仙居县审计局内设机构-财政金融企业审计科
职能:

负责审计县本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,乡镇(街道)预算执行情况、决算和其他财政收支审计。负责县级国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益审计,县驻外非经营性机构的财务收支审计。根据上级审计机关授权,对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。根据省审计厅和市审计局、县政府授权对其他金融企业进行审计。负责国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的组织管理和实施。承担有关审计行政管理的规范性文件的起草工作。承担有关规范性文件的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,负责对违纪违法问题线索的移送协调。组织对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织开展审计业务电子数据的采集、验收和整理工作,负责全县审计信息化指导工作。


负责人:王伟栋
办公时间:法定工作日:夏令时,8:00-11:30,14:30-17:30; 冬令时,8:00-11:30,14:00-17:00(节假日除外)
机构地址:行政服务中心商务大楼东侧9楼
公开电话:0576-87758165

信息来源: 县审计局

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