索 引 号 | 1133102400268117X9/2020-104364 | 公开方式 | 主动公开 |
发布日期 | 2020-09-27 | 发布机构 | 县水利局 |
组配分类 | 部门财政预决算 | ||
浙江省台州市仙居县水利局(汇总)2019年度部门决算
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一、浙江省台州市仙居县水利局(汇总)概况 (一)部门职责 1. 负责水资源的开发利用。组织拟订水利发展规划,水资源开发利用规划;组织编制并监督实施全县溪(河)流的流域(区域)的水利综合、水资源、防洪和有关专业规划;按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施;提出县级财政性水利资金和水利建设投资意见。 2.负责水资源的统一管理。组织拟订水量分配和县域内重大调水工程的水资源配置方案;实施取水许可、水资源有偿使用制度,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证。 3.组织、指导和监督节约用水。监督用水总量、用水效率,提出节约用水建议,组织制定用水定额,指导节水型社会建设。指导和管理城市供水的开发利用和保护工作。 4.负责水资源保护。指导饮用水水源保护,监督地下水开发利用和保护,组织拟订水功能区划,核定水域纳污能力。 5.负责水利工程的监督管理。负责水利工程质量、监督管理,指导具有控制性和跨乡镇(街道)以及涉及全县供水、防洪安全的水利工程建设与运行管理;负责水库、水电站和河道堤防的安全管理;负责水利行业安全生产以及水利建设市场的监督管理。 6.负责河道和水域保护工作。负责全县溪(河)水域及其岸线的管理与保护,监督管理河道采砂,指导乡镇(街道)河道清淤、清障、保洁、整治和水系治理工作。 7.负责水旱灾害防治。组织、协调、监督、指导全县防汛防台抗旱工作,拟定县级防汛防台抗旱应急预案;组织协调水利突发公共事件的应急管理工作;承担县政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。 8.指导农村水利建设。组织协调农田水利基本建设,负责水利行业供水、乡镇(街道)供水、农村饮水、节水灌溉等工程建设和管理;按国家规定管理并监督国有水利水电资产;指导水能资源开发利用、水电农村电气化和小水电代燃料工作,归口管理农村小水电站。 9.负责水行政执法。依法负责涉水涉河涉堤等许可项目的审批、核准、审核并监督实施,组织指导水政监察,协调、指导水事纠纷的处理工作。 10.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,负责水土保持补偿费的征收。 11.负责水文工作。对重要小流域和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报,指导水文站网建设和管理。 12.指导水利科技、教育、外事和信息化工作,提出有关水利价格、收费、信贷的建议。 13.承办县政府交办的其他事项。 (二)机构设置 从预算单位构成看,浙江省台州市仙居县水利局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位仙居县水文站决算。 纳入浙江省台州市仙居县水利局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1. 仙居县水利局(本级) 2. 仙居县水文站 二、浙江省台州市仙居县水利局(汇总)2019年度部门决算公开表 详见附表。 三、浙江省台州市仙居县水利局(汇总)2019年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计20,086.84万元,与2018年度相比,收、支总计各减少11,239.82万元,下降35.88%。主要原因是:项目减少,人员经费减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计17,469.37万元;包括财政拨款收入17,366.85万元(其中,一般公共预算11,263.28万元,政府性基金预算6,103.57万元),占收入合计99.41%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入102.52万元,占收入合计0.59%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计17,848.41万元,其中基本支出1,481.21万元,占8.30%;项目支出16,367.20万元,占91.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计19,956.25万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少11,289.50万元,下降36.13%。主要原因是:永安溪综合治理与生态修复工程等项目减少。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出11,635.36万元,占本年支出合计的65.19%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12,433.88万元,下降51.66%。主要原因是:永安溪综合治理与生态修复工程等项目减少。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出11,635.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.80万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出143.05万元,占1.23%;卫生健康(类)支出104.15万元,占0.90%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出9,448.06万元,占81.20%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出106.07万元,占0.91%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出1,830.22万元,占15.73%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8218.80万元,支出决算为11,635.36万元,完成年初预算的141.57%,主要原因是受台风影响各乡镇水利工程水毁严重,修复资金拨入。其中: 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.80万元,决算数大于预算数的主要原因是去年结转资金的使用。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为13.18万元,支出决算为16.21万元,完成年初预算的122.99%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员离休工资及医药费增加。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为102.58万元,支出决算为87.51万元,完成年初预算的85.31%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.03万元,支出决算为39.33万元,完成年初预算的95.86%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为58.81万元,支出决算为58.28万元,完成年初预算的99.10%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为46.32万元,支出决算为45.87万元,完成年初预算的99.03%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.27万元,决算数大于预算数的主要原因是帮扶转业士官工资等上年结转支出增加。 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为231.97万元,决算数大于预算数的主要原因面上水利建设与管理等项目上年结转及农村饮水工程等省级补助追加。 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为374.87万元,支出决算为709.19万元,完成年初预算的189.18%,决算数大于预算数的主要原因人员工资增加,考核奖及年休假等追加。 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为293.75万元,支出决算为278.33万元,成年初预算的94.75%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,差旅费办公用品等支出减少。 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为158.12万元,决算数大于预算数的主要原因2017年山塘整治工程项目资金增加。 农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。年初预算为159.93万元,支出决算为206.69万元,完成年初预算的129.24%,决算数大于预算数的主要原因人员经费如工资增加、考核奖年、休假的资金追加。 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为83.25万元,支出决算为95.68万元,完成年初预算的114.93%,决算数大于预算数的主要原因智慧水务等项目上年结转资金使用。 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为6,940.05万元,支出决算为7,764.82万元,完成年初预算的111.88%,决算数大于预算数的主要原因仙居县曹坑等3条小流域水土流失综合治理项目等项目上年结转资金使用。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为105.03万元,支出决算为106.07万元,完成年初预算的100.99%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款) 自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.22万元,决算数大于预算数的主要原因是台风临时救急资金追加。 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,800万元,决算数大于预算数的主要原因是利奇马台风水毁修复资金未纳入年初预算,为后续追加拨款。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,477.96万元,其中: 人员经费1,295.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助; 公用经费182.19万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,133.04万元,占本年支出合计的34.36%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1836.95万元,增长42.76%。主要原因是:2018年面上水利建设与管理等项目上年结转资金使用以及三农发展资金、为民办实事等项目资金追加。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,133.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5,288.93万元,占86.24%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出844.11万元,占13.76%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,574.30万元,支出决算为6,133.04万元,完成年初预算的389.57%,主要原因是2018年面上水利建设与管理等项目上年结转资金使用以及三农发展资金、为民办实事等项目资金追加。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为800万元,支出决算为5,288.93万元,完成年初预算的661.12%,决算数大于预算数的主要原因2018年面上水利建设与管理项目,十三都水文站,里加山水库除险加固等项目上年结转资金使用以及三农发展资金、为民办实事等项目资金追加。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为774.30万元,支出决算为844.11万元,完成年初预算的109.02%,决算数大于预算数的主要原因仙居县东片防洪排涝与生态修复工程上年结转资金使用。 (八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23万元,支出决算为27.92万元,完成预算的121.39%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是置换新车一辆,预算追加。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.28万元,占79.81%,与2018年度相比,增加14.29万元,增长178.85%,主要原因是换购汽车一辆;公务接待费支出决算为5.64万元,占20.19%,与2018年度相比,减少0.99万元,下降14.93%,主要原因是完工项目数量减少,项目验收接待减少。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为23万元,支出决算为22.28万元,完成预算的82.52%。决算数小于预算数的主要原因是新车置换后维修费用减少,项目验收数量少后出车次数减少,损耗降低。 公务用车购置支出12.40万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车; 公务用车运行维护费支出9.88万元,主要用于河道巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 (3)公务接待费预算数为10万元,支出决算为5.64万元,完成预算的56.40%。主要用于接待项目验收等支出。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是完工项目数量减少,项目验收接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73批次,累计440人次。 外宾接待支出0万元,主要用于;接待0人次,0批次。 其他国内公务接待支出5.64万元,主要用于接待项目验收等支出。接待440人次,73批次。 (九)部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,仙居县水利局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共评价一级项目12个,共涉及资金6786.77万元,占一般公共预算项目支出总额的66.82%。组织对2019年度仙居县东片防洪排涝与生态修复工程、2018年河道保洁等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5345.7万元,占政府性基金预算项目支出总额的87.2%。 组织对仙居县东片防洪排涝与生态修复工程、2018年河道保洁等27个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6786.77万元,政府性基金预算支出5345.7万元。其中,对仙居县东片防洪排涝与生态修复工程、仙居县曹坑等3条小流域水土流失综合治理项目等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,总体支出情况良好,既定绩效目标完成情况良好,基本达到经济效益、社会效益和生态及可持续效益的三者统一,受益群体总体趋向满意,未出现资金使用和项目管理相关问题。 组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0部门(单位)整体支出分别委托0第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效评结果, 一、仙居县东片防洪排涝与生态修复工程
二、仙居县曹坑等3条小流域水土流失综合治理项目
仙居县水利局在2019年度部门决算中反映仙居县东片防洪排涝与生态修复工程、2018年河道保洁项目绩效自评结果。 仙居县东片防洪排涝与生态修复工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为244.8万元,执行数为244.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程(原仙居县东片防洪排涝与生态修复工程)项目建议书编制并完成上报,同时获省发改委批复;二是完成仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程(原仙居县东片防洪排涝与生态修复工程)可行性研究报告编制并完成上报,同时获省发改委批复。绩效自评过程中未发现相关问题。 3. 仙居县曹坑等3条小流域水土流失综合治理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是仙居县曹坑等3条小流域水土流失综合治理项目完工并通过项目验收;二是完成小流域治理条数3条。绩效自评过程中未发现相关问题。 3.财政评价项目绩效评价结果。 根据仙财监督[2020]7号文件《仙居县财政局关于2019年度绩效自评项目抽评结果的通报》,水利局2019年第一批中央财政水利发展资金和中小河流治理重点县项目的评审结果为良好,2019年面上水利建设和管理、2019年利奇马中央救灾资金的评审结果为合格。 4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为244.8万元,执行数为244.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程(原仙居县东片防洪排涝与生态修复工程)项目建议书编制并完成上报,同时获省发改委批复;二是完成仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程(原仙居县东片防洪排涝与生态修复工程)可行性研究报告编制并完成上报,同时获省发改委批复。绩效自评过程中未发现相关问题。
(十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出170.68万元,比年初预算数减少0.45万元,减少了0.27%,主要原因是节能降耗,厉行节约,办公费用减少。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额48.78万元,其中:政府采购货物支出48.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额28.88万元,占政府采购支出总额的59.20%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日,仙居县水利局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是水行政执法。。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。 14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 20.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 21.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。 22.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。 23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信调入设备、网络系统、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、山洪灾害防治等等。 24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映政府用于水利列不进防汛等等正常性水利名录的水利支出。 25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房屋补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发入的用于购买住房的补贴。 26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目外不能划分到具体功能科目中的支出项目。 27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出,不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和小级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用发前年度欠款收入安排的支出)。
信息来源: 县水利局 |
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